MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:25
- 题名/责任者:
- 行政事业单位内部审计实务与案例/主编曹文莉, 冯海燕
- 出版发行项:
- 北京:中国财政经济出版社,2022.1
- ISBN及定价:
- 978-7-5223-0881-4/CNY68.00
- 载体形态项:
- 275页;24cm
- 个人责任者:
- 曹文莉 主编
- 个人责任者:
- 冯海燕 主编
- 学科主题:
- 行政事业单位-内部审计-研究-中国
- 中图法分类号:
- F239.66
- 中图法分类号:
- F239
- 责任者附注:
- 曹文莉, 高级会计师, 陕西省会计领才。现任西安长兴会计师事务所行政事业部经理。冯海燕, 本科学历, 陕西省审计厅内审指导监督处处长。
- 书目附注:
- 有书目 (第273-275页)
- 提要文摘附注:
- 本书按照《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号), 结合行政事业单位实际工作, 从理论及实践两个方面, 对行政事业单位的内部审行系统性构建。全书共十五章,“审计实务及案例”是核心内容, 与时地选择了体现新时代行政事业单位内部审计特征的典型业行介绍, 通过案例教学方式, 对各类内部审计的典型业行由浅入深、理论联系实际的详细讲解。案例抓住关键环节和风险要点, 分析审计工作存在的隐患, 给出切实可行的建议, 真正为行政事业单位规范开展内部审计提供专业指导。
- 使用对象附注:
- 可作为行政事业单位财会人员、审计等政府部门工作人员以及会计师事务所等中介机构从业人员开展内部审计等工作的参考用书
全部MARC细节信息>>



