MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:10
- 题名/责任者:
- 企业内部控制常见审计问题及案例/广东诚安信会计师事务所, 中勤万信会计师事务所组编
- 出版发行项:
- 广州:广东经济出版社,2021.11
- ISBN及定价:
- 978-7-5454-7949-2/CNY78.00
- 载体形态项:
- 14, 315页;24cm
- 团体责任者:
- 广东诚安信会计师事务所 组编
- 团体责任者:
- 中勤万信会计师事务所 组编
- 学科主题:
- 企业内部管理-教材
- 学科主题:
- 企业-内部审计-教材
- 中图法分类号:
- F272.3
- 中图法分类号:
- F239.45
- 责任者附注:
- 谢园保, 高级会计师, 注册会计师, 税务师, 房地产估价师。邓沫, 注册会计师, 高级审计师, 资产评估师, 工程造价师, 税务师, 房地产估价师。
- 提要文摘附注:
- 本书主要内容包括内部环境、投资管理、资金管理、采购与付款管理、资产管理、销售与收款管理、研究与开发T程管理、担保业务与业务外包、会计核算与信息披露、预算管理、合同管理、内部信息传递与信息系统管理、税务管理。每章均由常见问题及表现形式、审计案例、本章小结构成。
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