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- 000 01710nam0 2200301 450
- 010 __ |a 978-7-5223-0881-4 |d CNY68.00
- 100 __ |a 20220315d2022 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 行政事业单位内部审计实务与案例 |A xing zheng shi ye dan wei nei bu shen ji shi wu yu an li |d = Internal audit practices and cases in administrative and public institutions |f 主编曹文莉, 冯海燕 |z eng
- 210 __ |a 北京 |c 中国财政经济出版社 |d 2022.1
- 314 __ |a 曹文莉, 高级会计师, 陕西省会计领才。现任西安长兴会计师事务所行政事业部经理。冯海燕, 本科学历, 陕西省审计厅内审指导监督处处长。
- 320 __ |a 有书目 (第273-275页)
- 330 __ |a 本书按照《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号), 结合行政事业单位实际工作, 从理论及实践两个方面, 对行政事业单位的内部审行系统性构建。全书共十五章,“审计实务及案例”是核心内容, 与时地选择了体现新时代行政事业单位内部审计特征的典型业行介绍, 通过案例教学方式, 对各类内部审计的典型业行由浅入深、理论联系实际的详细讲解。案例抓住关键环节和风险要点, 分析审计工作存在的隐患, 给出切实可行的建议, 真正为行政事业单位规范开展内部审计提供专业指导。
- 333 __ |a 可作为行政事业单位财会人员、审计等政府部门工作人员以及会计师事务所等中介机构从业人员开展内部审计等工作的参考用书
- 510 1_ |a Internal audit practices and cases in administrative and public institutions |z eng
- 606 0_ |a 行政事业单位 |A xing zheng shi ye dan wei |x 内部审计 |x 研究 |y 中国
- 701 _0 |a 曹文莉 |A cao wen li |4 主编
- 701 _0 |a 冯海燕 |A feng hai yan |4 主编
- 801 _0 |a CN |b 上海新华 |c 20220315
- 905 __ |a WXCSXY |d F239/222