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- 200 1_ |a 企业内部控制常见审计问题及案例 |A qi ye nei bu kong zhi chang jian shen ji wen ti ji an li |f 广东诚安信会计师事务所, 中勤万信会计师事务所组编
- 210 __ |a 广州 |c 广东经济出版社 |d 2021.11
- 215 __ |a 14, 315页 |d 24cm
- 314 __ |a 谢园保, 高级会计师, 注册会计师, 税务师, 房地产估价师。邓沫, 注册会计师, 高级审计师, 资产评估师, 工程造价师, 税务师, 房地产估价师。
- 330 __ |a 本书主要内容包括内部环境、投资管理、资金管理、采购与付款管理、资产管理、销售与收款管理、研究与开发T程管理、担保业务与业务外包、会计核算与信息披露、预算管理、合同管理、内部信息传递与信息系统管理、税务管理。每章均由常见问题及表现形式、审计案例、本章小结构成。
- 606 0_ |a 企业内部管理 |A qi ye nei bu guan li |j 教材
- 606 0_ |a 企业 |A qi ye |x 内部审计 |j 教材
- 711 02 |a 广东诚安信会计师事务所 |A guang dong cheng an xin kuai ji shi shi wu suo |4 组编
- 711 02 |a 中勤万信会计师事务所 |A zhong qin wan xin kuai ji shi shi wu suo |4 组编
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