机读格式显示(MARC)
- 000 01346nam0 2200277 450
- 010 __ |a 978-7-115-61192-5 |d CNY54.00
- 092 __ |a CN |b 人天1082-0306
- 100 __ |a 20230625d2023 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 内部审计 |A Nei Bu Shen Ji |b 专著 |e 理论基础 工作流程 案例详解 |e 微课版 |f 袁小勇,王茂林主编
- 210 __ |a 北京 |c 人民邮电出版社 |d 2023.05
- 330 __ |a 本书包含三个部分共12章。第一部分,阐述内部审计基础知识和基本原理(第一章至第三章:内部审计的性质与使命、内部审计机构与人员、内部审计的业务类型);第二部分,阐述内部审计工作流程与技术方法(第四章至第八章:内部审计的基本程序、审计证据的获取与评价、审计发现与建议、审计报告、内部审计管理);第三部分,阐述当前内部审计的热点实务(第九章至第十二章:内部控制审计、风险管理审计、公司治理审计、舞弊审计专题)。
- 333 __ |a 本书可以作为高等院校会计学、财务管理、审计学等专业相关课程的教材,也可作为企事业单位会计、审计、纪检、监察及其他管理人员总结经验及提升能力的参考书
- 606 0_ |a 内部审计 |A Nei Bu Shen Ji |x 高等学校 |j 教材
- 701 _0 |a 袁小勇 |A Yuan Xiao Yong |4 主编
- 701 _0 |a 王茂林 |A Wang Mao Lin |4 主编
- 801 _0 |a CN |b 人天书店 |c 20230628
- 905 __ |a WXCSXY |d F239/245