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- 000 01460oam2 2200301 450
- 010 __ |a 978-7-121-11455-7 |d CNY70.00
- 100 __ |a 20101224d2010 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 |9 CIA kao shi zhi nan · nei bu shen ji huo dong zai zhi li、feng xian he kong zhi zhong de zuo yong |b 专著 |d Wiley CIA exam review, internal audit activity's role in governance, risk, and control |f (美)S. 拉奥·瓦莱布哈内尼著 |g 李海风,李媛媛等译 |z eng
- 210 __ |a 北京 |c 电子工业出版社 |d 2010
- 215 __ |a 18,485页 |d 26cm
- 225 2_ |a Wiley CIA考试用书系列 |A Wiley Cia Kao Shi Yong Shu Xi Lie
- 305 __ |a 由John Wiley & Son, Inc. 授权出版 据原书第3版修订本译出
- 330 __ |a 本书共六章,内容包括遵循ⅡA属性标准;建立以风险为导向的计划,确定内部审计活动的优先顺序;了解内部审计活动在组织治理中的角色;治理、风险和控制知识要素等。
- 461 _0 |1 2001 |a Wiley CIA考试用书系列
- 510 1_ |a Wiley CIA exam review, internal audit activity's role in governance, risk, and control |z eng
- 606 0_ |a 内部审计 |A Nei Bu Shen Ji |x 资格考试 |j 自学参考资料
- 701 _0 |c (美) |a 瓦莱布哈内尼 |9 wa lai bu ha nei ni |c (Vallabhaneni, S. Rao) |4 著
- 702 _0 |a 李海风 |9 li hai feng |4 译
- 702 _0 |a 李媛媛 |9 li yuan yuan |4 译
- 801 _0 |a CN |b WXCSXY |c 20141220
- 905 __ |a WXCSXY |d F239.45/8