MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:18
- 题名/责任者:
- 内部审计:理论基础 工作流程 案例详解/袁小勇,王茂林主编
- 出版发行项:
- 北京:人民邮电出版社,2023.05
- ISBN及定价:
- 978-7-115-61192-5/CNY54.00
- 载体形态项:
- 185页;26cm
- 个人责任者:
- 袁小勇 主编
- 个人责任者:
- 王茂林 主编
- 学科主题:
- 内部审计-高等学校-教材
- 中图法分类号:
- F239.45
- 一般附注:
- 高等院校会计学新形态系列教材
- 提要文摘附注:
- 本书包含三个部分共12章。第一部分,阐述内部审计基础知识和基本原理(第一章至第三章:内部审计的性质与使命、内部审计机构与人员、内部审计的业务类型);第二部分,阐述内部审计工作流程与技术方法(第四章至第八章:内部审计的基本程序、审计证据的获取与评价、审计发现与建议、审计报告、内部审计管理);第三部分,阐述当前内部审计的热点实务(第九章至第十二章:内部控制审计、风险管理审计、公司治理审计、舞弊审计专题)。
- 使用对象附注:
- 本书可以作为高等院校会计学、财务管理、审计学等专业相关课程的教材,也可作为企事业单位会计、审计、纪检、监察及其他管理人员总结经验及提升能力的参考书
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